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2024-07-05

進一步促進內部審計機制制度建設,及時溝通加快整改

在二十屆中央審計委員會第一次會議中提到,審計整改是有效發(fā)揮審計監(jiān)督作用的重要一環(huán)。

一分部署,九分落實。要健全審計整改機制,各方面督促并把責任壓得更實,需要集團各方面的配合。公司審計部持續(xù)圍繞“夯基礎、強服務、提效能”,進一步促進內部審計機制制度建設、業(yè)務規(guī)范化建設和隊伍能力建設。


為此總部及分公司財務部門積極響應號召,本周就有分公司財務人員在收到總公司審計發(fā)送的審計問題匯總表后,快速響應,積極整改,以文檔形式逐條對問題進行回復,用非凡的決心持續(xù)優(yōu)化公司賬務,一起發(fā)揮把關收口的作用。


專業(yè)、嚴謹、守法,在內部審計上公司從不放松,以積極的配合持續(xù)優(yōu)化完善分公司賬務規(guī)范,為了公司的長遠發(fā)展,我們將繼續(xù)加強工作協同,探索優(yōu)化內部審計指導監(jiān)督模式,推動共同高質量發(fā)展。